國(guó)資集團(tuán)召開(kāi)2021年半年度內(nèi)審問(wèn)題整改工作專題會(huì)議
時(shí)間:2021-09-16 09:37:09
內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)內(nèi)控管理的重要手段,為提升管理效能,強(qiáng)化內(nèi)控管理,提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力,促進(jìn)集團(tuán)各子公司健康有序、高質(zhì)量發(fā)展。9月15日,國(guó)資集團(tuán)召開(kāi)內(nèi)部審計(jì)問(wèn)題整改工作專題會(huì)議,集團(tuán)紀(jì)委書(shū)記卞小黑、監(jiān)察審計(jì)部、集團(tuán)各子公司負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員參加了本次會(huì)議。
會(huì)議就本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做了詳細(xì)通報(bào),對(duì)規(guī)范內(nèi)部控制、落實(shí)審計(jì)閉環(huán)整改責(zé)任做了重點(diǎn)部署。會(huì)議要求各子公司要深刻認(rèn)識(shí)抓好審計(jì)問(wèn)題整改工作的重要性,將內(nèi)部審計(jì)作為黨領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)工作的重要抓手,建立內(nèi)審整改常態(tài)化機(jī)制。
就做好集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)問(wèn)題整改工作,卞小黑同志提出了三點(diǎn)要求,他指出,內(nèi)部審計(jì)是全面從嚴(yán)治黨工作的延伸,一是要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),樹(shù)立主要負(fù)責(zé)人是審計(jì)工作第一責(zé)任人的意識(shí);二是要依法依規(guī),堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,把內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作落到實(shí)處,各單位負(fù)責(zé)人要親自抓、親自管;三是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于審計(jì)工作的重要論述,將審計(jì)整改的最終成果作為各子公司負(fù)責(zé)人年終考核的重要依據(jù),舉一反三,制定整改方案、明確整改期限、形成長(zhǎng)效機(jī)制。
下一步,通過(guò)定期對(duì)集團(tuán)子公司各方面經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展監(jiān)督檢查,及時(shí)了解集團(tuán)子公司各方面工作開(kāi)展?fàn)顩r,及時(shí)發(fā)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)中存在的潛在問(wèn)題,抓早抓小,補(bǔ)足管理漏洞,為國(guó)資集團(tuán)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。